Atti amministrativi

Determine

Unitā organizzativa
AREA TECNICA
Numero particolare
37
Data
01/04/2014
Oggetto
Liquidazione di fatture alla ditta EUROFORNITURE s.r.l. per la fornitura dei d.p.i. al personale dell'Ufficio Tecnico impegnato nei lavori di manutenzione del verde e degli immobili comunali. Impegno di spesa assunto con determinazione n. 243 del 2013
Data inizio pubblicazione
01/04/2014
Data fine pubblicazione
16/04/2014
Dirigente
Delogu Jose' Angel
Responsabile del procedimento
Delogu Jose' Angel

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